灵武市中级人民法院
首页 法院概况 新闻中心 诉讼服务 司法公开 法院文化
今天是:
您当前所在的位置:首页->灵武市人民法院->财政预决算信息
灵武市人民法院2018年预算公开

 

 

 

宁夏回族自治区灵武市人民法院2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

灵武市人民法院2018年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

   灵武市人民法院职责: (一)审判法律规定,基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。 (二)依法行使司法执行权和司法决定权。 (三)依法决定国家赔偿。 (五)行使审判监督职能。 (六)研究、征集对法律、法规、规章草案的意见;对案件审理中发现的问题提出司法建议。 (七)负责指导全县(区)法院思想政治工作、教育培训工作;按照权限管理法官及其他人员;协助管理全县(区)法院机构、人员编制工作;主管全县(区)法院监察工作。 (八)结合审判工作宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律。 (九)协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。 (十)承办其他应由基层法院负责的工作。 

 二、部门预算单位构成

 从预算单位构成看,灵武市人民法院部门预算包括:灵武市人民法院本级预算。无纳入灵武市人民法院2018年部门预算编制的二级预算单位


 

 

 

 

 

 


灵武市人民法院2018年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

2,251.99

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

2,251.99

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

1875.07

1875.07

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

193.84

193.84

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

80.94

80.94

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

 

 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

2,251.99

支出总计     2251.99

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

 

二、财政拨款支出预算总表

 

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

2018预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

合计

 

2251.99

2251.99

1692.99

1692.99

 

 

559.00

 

 

 

 

行政政法处

2251.99

2251.99

1692.99

1692.99

 

 

559.00

 

 

 

 

灵武市人民法院

2251.99

2251.99

1692.99

1692.99

 

 

559.00

 

 

 

 

灵武市人民法院本级

2251.99

2251.99

1692.99

1692.99

 

 

559.00

 

 

 

204

公共安全支出

1875.07

1875.07

1316.07

1316.07

 

 

559.00

 

 

 

20405

法院

1875.07

1875.07

1316.07

1316.07

 

 

559.00

 

 

 

2040501

行政运行

1316.07

1316.07

1316.07

1316.07

 

 

 

 

 

 

2040502

一般行政管理事务

559.00

559.00

 

 

 

 

559.00 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

193.84

193.84

193.84

193.84

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

193.84

193.84

193.84

193.84

 

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

29.13

29.13

29.13

29.13

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

117.65

117.65

117.65

117.65

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

47.06

47.06

47.06

47.06

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

80.94

80.94

80.94

80.94

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

80.94

80.94

80.94

80.94

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

47.06

47.06

47.06

47.06

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

33.88

33.88

33.88

33.88

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

102.14

102.14

102.14

102.14

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

102.14

102.14

102.14

102.14

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

67.19

67.19

67.19

67.19

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

34.95

34.95

34.95

34.95

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

 

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

 

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

合计

 

2571.54 

2251.99

1692.99

559.00

-319.55

-12.43%

 

行政政法处

2571.54 

2251.99

1692.99

559.00

-319.55

-12.43%

 

灵武市人民法院

2571.54

2251.99

1692.99

559.00

-319.55

-12.43%

 

灵武市人民法院本级

2571.54

2251.99

1692.99

559.00

-319.55

-12.43%

204

公共安全支出

2306.13

1875.07

1316.07

559.00

-431.06

-18.69%

20405

法院

2306.13

1875.07

1316.07

559.00

-431.06

-18.69%

2040501

行政运行

1597.46

1316.07

1316.07

 

-281.39

-17.61%

2040502

一般行政管理事务

550.01 

559.00

 

559.00

 -8.99

 -1.63%

208

社会保障和就业支出

136.55

193.84

193.84

 

57.29

41.96%

20805

行政事业单位离退休

136.55

193.84

193.84

 

57.29

41.96%

2080504

未归口管理的行政单位离退休

38.63 

29.13

29.13

 

-9.5

-24.6%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

97.92

117.65

117.65

 

22.73

23.21%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0

47.06

47.06

 

47.06

 100%

210

医疗卫生与计划生育支出

64.53

80.94

80.94

 

16.41

25.4%

21011

行政事业单位医疗

64.53

80.94

80.94

 

16.41

25.4%

2101101

行政单位医疗

43.05

47.06

47.06

 

4.01

9.31%

2101103

公务员医疗补助

21.48

33.88

33.88

 

12.4

57.73%

221

住房保障支出

64.32

102.14

102.14

 

37.82

58.8%

22102

住房改革支出

64.32 

102.14

102.14

 

37.82

58.8%

2210201

住房公积金

64.32 

67.19

67.19

 

2.87

4.46%

2210203

购房补贴

0

34.95

34.95

 

35.95

 100$

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

 1692.99

1213.56 

479.43 

301

一、工资福利支出

1185.47

1185.47

 

30101

基本工资

291.61

291.61

 

30102

津贴补贴

360.91

360.91

 

30103

奖金

158.70

158.70

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

117.65

117.65

 

30109

职业年金缴费

47.06

47.06

 

30110

职工基本医疗保险缴费

47.06

47.06

 

30111

公务员医疗补助缴费

33.88

33.88

 

30112

其他社会保障缴费

7.29

7.29

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

54.12

54.12

 

302

二、商品和服务支出

476.82

 

476.82

30201

办公费

94.74

 

94.74

30202

印刷费

5.00

 

5.00

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

3.00

 

3.00

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

8.00

 

8.00

30208

取暖费

49.06

 

49.06

30209

物业管理费

148.13

 

148.13

30211

差旅费

 

 

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

4.00

 

4.00

30214

租赁费

1.00

 

1.00

30215

会议费

2.52

 

2.52

30216

培训费

25.92

 

25.92

30217

公务接待费

1.00

 

1.00

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

6.00

 

6.00

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

6.76

 

6.76

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

64.69

 

64.69

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

56.00

 

56.00

303

三、对个人和家庭的补助

28.09

28.09

 

30301

离休费

18.00

18.00

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

0.57

0.57

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

9.52

9.52

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、资本性支出

2.61

 

 2.61

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

1.00

 

 1.00

31099

其他资本性支出

1.61

 

 1.61

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 1.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

1.00

0.15 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 0.15

1.00 

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 

 

0 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

0 

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

2,251.99

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

2,251.99

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

1,875.07

1,875.07

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

193.84

193.84

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

80.94

80.94

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

102.14

102.14

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

2,251.99 

支出总计   2,251.99

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

 

 

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

合计

 

2251.99

 

2251.99

2251.99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政政法处

2251.99

 

2251.99

 2251.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

灵武市人民法院

2251.99

 

2251.99

 2251.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

灵武市人民法院本级

2251.99

 

2251.99

 2251.99

 

 

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

1875.07

 

1875.07

 1875.07

 

 

 

 

 

 

 

 

20405

法院

1875.07

 

1875.07

 1875.07

 

 

 

 

 

 

 

 

2040501

行政运行

1316.07

 

1316.07

 1316.07

 

 

 

 

 

 

 

 

2040502

一般行政管理事务

559.00

 

559.00

 559.00

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

193.84

 

193.84

 193.84

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

193.84

 

193.84

 193.84

 

 

 

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

29.13

 

29.13

 29.13

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

117.65

 

117.65

 117.65

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

47.06

 

47.06

 47.06

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

80.94

 

80.94

 80.94

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

80.94

 

80.94

 80.94

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

47.06

 

47.06

 47.06

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

33.88

 

33.88

 33.88

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

102.14

 

102.14

 102.14

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

102.14

 

102.14

 102.14

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

67.19

 

67.19

 67.19

 

 

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

34.95

 

34.95

 34.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

合计

 

2251.99

1692.99

559.00

 

 

 

 

行政政法处

2251.99

1692.99

559.00

 

 

 

 

灵武市人民法院

2251.99

1692.99

559.00

 

 

 

 

灵武市人民法院本级

2251.99

1692.99

559.00

 

 

 

204

公共安全支出

1875.07

1316.07

559.00

 

 

 

20405

法院

1875.07

1316.07

559.00

 

 

 

2040501

行政运行

1316.07

1316.07

 

 

 

 

2040502

一般行政管理事务

559.00

 

559.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

193.84

193.84

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

193.84

193.84

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

29.13

29.13

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

117.65

117.65

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

47.06

47.06

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

80.94

80.94

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

80.94

80.94

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

47.06

47.06

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

33.88

33.88

 

 

 

 

221

住房保障支出

102.14

102.14

 

 

 

 

22102

住房改革支出

102.14

102.14

 

 

 

 

2210201

住房公积金

67.19

67.19

 

 

 

 

2210203

购房补贴

34.95

34.95

 

 

 

 

 


灵武市人民法院2018年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于灵武市人民法院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

 灵武市人民法院2018年财政拨款收支总预算 2251.99  万元。收入预算包括:一般公共预算拨款  2251.99  万元,政府性基金预算拨款   0  万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,公共安全支出 1875.07万元、社会保障和就业支出  193.84  万元、住房保障支出     102.14万元、医疗卫生与计划生育支出80.94万元。

二、关于灵武市人民法院2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

灵武市人民法院2018年一般公共预算拨款基本支出 1692.99 万元,比2017年执行数据减少  169.88 万元,增下降 9.12 %。其中:

人员经费  1213.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费  479.43  万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

灵武市人民法院2018年一般公共预算拨款项目支出559    万元,其中:

按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算    559万元,2017年执行数据减少 149.67  万元,下降21.12  %。主要用于保障灵武市人民法院日常办案和装备经费

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于灵武市人民法院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

灵武市人民法院2018年“三公”经费财政拨款预算数为  1  万元,其中:因公出国(境)费  0   万元,公务用车购置   0 万元,公务用车运行费  0  万元,公务接待费  1  万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加(减少)     0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)   0 万元,主要原因无出国(境);公务用车购置费增加(减少)   0  万元,主要原因无公务车购置;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因实施公务车改革方案;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因我单位严格按照规定,控制公务接待支出

四、关于灵武市人民法院2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

灵武市人民法院2018年政府性基金预算拨款基本支出0    万元,比2017年执行数据增加(减少) 0  万元,增长(下降) 0 %。其中:

人员经费   0  万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费   0  万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

灵武市人民法院2018年政府性基金预算拨款项目支出    0万元,其中:

按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算    0万元,2017年执行数据增加(减少) 0  万元,增长(下降) 0 %。。

五、关于灵武市人民法院2018年收支预算情况的总体说明

灵武市人民法院2018年收入总预算  2251.99  万元,支出总预算  2251.99  万元。

收入预算包括:财政拨款收入 2251.99  万元,占 100  %。

支出预算包括:基本支出  1692.99   万元,占 75  %;项目支出 559万元,占  25 %;。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,灵武市人民法院本级的机关运行经费财政拨款预算  479.43万元,比2017年预算增加   150.77万元,增长 45.9  %。

(二)政府采购情况

2018年,灵武市人民法院政府采购预算   20万元,其中:政府采购货物预算  20   万元,政府采购工程预算     0万元,政府采购服务预算     0  万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,灵武市人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋   17307.47 平方米,价值  6068.73  万元;土地   0 平方米,价值   0 万元;车辆   18 辆,价值  349.71 万元;其他资产价值   1711.39万元。     国有资产分布情况为:

本级部门房屋 17307.47   平方米,价值  6068.73  万元;土地   0 平方米,价值    0万元;车辆 18   辆,价值  349.71 万元;其他资产价值  1711.39  万元。

灵武市人民法院无下属单位。

(四)预算绩效情况

按照《政法经费分类保障办法》(财行(2009)209号)文件,灵武市人民法院2018年一般公共预算项目预算559万元,主要为保障法院办案工作的顺利进行。在预算执行中,我院切实做到专款专用,支出项目严格执行《人民法院办案专款管理办法》的规定,完成2018年预算绩效目标,在执行过程中,对发生与绩效目标偏离及时做出调整和纠正,以优化预算支出的方向和结构,合理配置资源,提高财政资金使用效益。

(五)其他需说明的事项

由于灵武市人民法院没有编制政府性基金预算,所以对2018年政府性基金预算支出表(表六)和预算拨款情况不做相关的填列和说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

灵武市人民法院2018年部门预算——名词解释

(一)本年收入:是指单位本年度取得财政拨款收入及其他收入。

(二)本年支出:是指单位本年度经济业务活动总支出。

(三)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生职工工资福利支出及商品与服务支出。

(四)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,发生的经济业务活动支出。

(五)“三公”经费:是指用财政性资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

 

 

 

 

 

 

来源: 责任编辑:
☆ 灵武市人民法院网版权及免责声明:
① 凡本网注明“灵武市人民法院网”的作品,版权均属于灵武市人民法院网,未经本网书面授权不得转载、摘编和使用。已经本网书面授权使用本网作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:灵武市人民法院网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
② 凡本网注明“来源:XXX(非灵武市人民法院网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息。不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
③ 如因作品内容、版权或其它问题需要同灵武市人民法院网联系的,请于文章发布后的30日内进行。